职位描述
一、岗位职责
1.全面负责集团内部审计工作,包括对内部各部门(公司)
进行年度审计,确保审计工作的顺利开展,并对外部风险进行评估和管理。
2.制定年度或阶段性的内部控制制度,并监督其执行情
况,确保各项内部控制措施得到有效执行。
3.建立和完善公司治理机制及流程规范,对各部门日常经营管理活动进行监督、检查、督促和评价。
4.对审计发现的问题进行分析和评估,提出改进意见和建议,以确保公司风险得到有效管控。
5.完成其他由上级交办的工作任务。
二、任职条件
1.全日制本科及以上学历,审计、财务、金融、风险管理、经济学、法律等相关专业。
2.具备五年以上的审计、风险管理或内部控制相关经验,能够独立完成审计工作。
3.具有国企集团、金融机构或会计师事务所风险管理/审计部门从业背景者优先考虑。
4.能够与团队成员和其他部门进行良好的合作,共同完成工作目标。
5.具备高度的职业操守和道德标准,能够保守机密。
三、福利待遇
1.按有关规定缴纳五险一金。
2.按国家规定享有法定节假日。
3.公司培训、团建活动等。
四、有下列情况之一者,不得参加应聘
1.曾受过各类刑事处罚的。
2.曾被开除公职的。
3.有违法、违纪行为正在接受审查的。
4.在各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的或在人民银行征信系统中有严重个人信用问题的。
5.有其它违反国家法律、法规行为的。
五、报名方式及要求
1.报名时间:2025年 5月23日至2025年5月30日18:00(不在此时间段报名视为无效)。
2.邮件报名:连同个人简历、身份证、毕业证、学位证、学信网教育部学历证书电子注册备案表、职称证书、职(执)业资格证书(烦请按照上述顺序,将相关材料扫描整合为一个文档 )电子邮件统一命名为“姓名+应聘岗位”,在规定时间内发送至邮箱 XFjtgs_HR@163.com,未按要求提交报名材料的视为不符合招聘岗位要求。
3.应聘人员只能投递1个岗位(多投视为无效应聘),报名表上必须完整填报工作经历及对应的岗位,并对提交材料的真实性、有效性负责。在招聘过程中,对于未能进入下一环节的应聘者,将不再另行通知。应聘者所留联系方式应准确无误并确保招聘期间保持畅通。
4.联系电话:0759-2227518 。
六、公示及录用报到
录用人选在接到报到通知后,须在15天内到岗工作,15日内无正当理由未能按期履行约定的,视为自动放弃录用资格。
七、其它事项
1.资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现应聘者不符合应聘条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,取消聘用资格。
2.本次招聘经过严格筛选后不进入面试环节及不被最终录用的应聘者不作另行通知。
3.本公告未尽事宜由湛江市霞发集团有限公司负责解释。
联系我时,请说是在湛江人才网上看到的,谢谢!